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        锡林郭勒盟政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
        标题:锡林郭勒盟应急管理局所属锡林郭勒盟地震局2021年度决算公开报告
        索引号:76105512-9/2022-00128 发文字号:
        发文机构:应急管理局 信息分类:预决算公开
        概述:锡林郭勒盟应急管理局所属锡林郭勒盟地震局2021年度决算公开报告
        成文日期:2022-12-22 公开日期:2022-12-22 废止日期: 有效性:
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          第一部分部门(单位)概况

          一、主要职能、职责

          二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

          第二部分 2021年度部门(单位)决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算支出决算情况说明

          六、一般公共预算基本支出决算情况说明

          七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

          八、政府性基金预算支出决算情况说明

          九、国有资本经营预算支出决算情况说明

          十、项目支出决算情况说明

          十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

          十二、政府采购支出决算情况说明

          十三、国有资产占用情况说明

          十四、预算绩效评价工作开展情况

          第三部分名词解释

          第四部分2021年度部门(单位)决算表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、项目收入支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款支出决算表

          七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          十、财政拨款“三公”经费支出决算表

          十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

          第一部分部门(单位)概况

          一、主要职能、职责

          参与拟定有关防震减灾的方针、政策、地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施;行使防震减灾工作监督检查的职能;编制并组织实施全盟防震减灾事业中长期发展规划和年度计划;承担全盟的地震监测预报工作,负责提出地震趋势会商意见,强化全盟地震震情跟踪;负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理工作;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识;承担自治区地震局和盟委、行署交办的其他事项。

          二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

          1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科。本部门(单位)下属单位包括:本部门无下属单位。

          2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟地震局部门本级。详细情况见表:

          序号

          单位名称

          单位性质

          1

          锡林郭勒盟地震局

          参照公务员法管理的事业单位

          2

           

          3

           

          4

           

          三、2021年度部门(单位)主要工作完成情况

          第二部分 2021年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年度收入、支出决算总计 197.72 万元。与年初预算相比,收、支总计各增加        93.95万元,增长  90.54  %,变动原因:本年度本单位专项资金较预算增加;与上年决算相比,收、支总计各增加   76.09   万元,增长  62.6  %。其中:本年度本单位专项资金较上年增加。

          (一)收入决算总计 197.72  万元。包括:

          1.本年收入决算合计  172.61  万元。与上年决算相比,增加  54.25  万元,增长  45.83  %,变动原因:本年度本单位专项资金较上年增加。

          2.使用非财政拨款结余  1.05  万元。与上年决算相比,减少  1.09  万元,减少 50.9 %,变动原因:本年度本单位非财政拨款结余较上年减少。

          3.年初结转和结余 24.06  万元。与上年决算相比,增加  22.92  万元,增长  201  %,变动原因:本年度本单位年初结余结转较上年增加。

          (二)支出决算总计 197.72  万元。包括:

          1.本年支出决算合计 197.72 万元。与上年决算相比,增加  100.15万元,增长  102.6  %,变动原因:本年度本单位专项资金支出较上年增加。

          2.结余分配 0  万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加  0  万元,增长 0   %,变动原因:本年度本单位无此项支出。

          3.年末结转和结余  0  万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,减少  24.06  万元,减少 100  %,变动原因:本年度本单位无此项支出。

          二、收入决算情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年度本年收入决算总计  197.72   万元,包括本年收入  172,61  万元,使用非财政拨款结余 1.05万元,年初结余和结转 24.06 万元。其中:

          本年一般公共预算财政拨款收入 172.6 万元,占  100 %;

          本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0 %;

          本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占  0  %;

          本年上级补助收入  0  万元,占  0  %;

          本年事业收入  0  万元,占  0  %;

          本年经营收入  0  万元,占  0  %;

          本年附属单位上缴收入   0 万元,占 0 %;

          本年其他收入  0.01  万元,占  0  %。

          三、支出决算情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年度本年支出决算合计 197.72 万元,其中:

          本年基本支出 95.49 万元,占  48.2  %;

          本年项目支出  102.23  万元,占 51.8  %;

          本年上缴上级支出  0  万元,占 0  %;

          本年经营支出  0 万元,占 0  %;

          本年对附属单位补助支出   0 万元,占  0  %。

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年度财政拨款收入、支出决算总计 197.72  万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 93.95  万元,增长  90.5%,变动原因:本年度本单位专项资金较预算增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 76.09   万元,增长  62.6  %,变动原因:本年度本单位专项资金较上年增加。

          五、一般公共预算支出决算情况说明

          一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

          锡林郭勒盟地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算  196.66  万元。与年初预算 103.77万元相比,完成年初预算的  190.5  %。其中:

          (一)社会保障和就业(类)

          1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算  7.19 万元,支出决算 6.73 万元,完成年初预算的  93.6 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年度本部门养老保险缴费基数有变化。

          2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算  0 万元,支出决算 5,24 万元,完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因:本年度本部门追加退休缴纳2名退休人员职业年金坐实,职业年金增加。

          (二)住房保障(类)

          1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 5.39  万元,支出决算  5.05 万元,完成年初预算的 93.7 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年度本部门住房公积金基数有变化。

          (三)灾害防治及应急管理(类)

          1.地震事务(款)行政运行(项)。年初预算 61.19  万元,支出决算  77.39万元,完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度本单位专项资金较预算增加。

          2.地震事务(款)其他地震事务(项)。年初预算 30 万元,支出决算 102.23万元,完成年初预算的 340.7%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度本部门地震监测、灾害预防、应急救援专项工作增加,业务支出增加。

          六、一般公共预算基本支出决算情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  94.42  万元,其中:

          (一)人员经费   79.65 万元。主要包括:基本工资26.77万元、津贴补贴22.44万元、奖金2.23万元、社会保障缴费17.3万元、其他工资福利支出3.36万元、生活补助2.49万元、住房公积金5.05万元等。

          (二)公用经费  14.77  万元。主要包括:办公费1.97万元、水费0.03万元、电费0.42万元、邮电费0.5万元、取暖费1.4万元、差旅费0.42万元、维修(护)费0.84万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.9万元、福利费1.0万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出0.22万元、办公设备购置3.44万元等。

          七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

          锡林郭勒盟地震局2021年度财政拨款“三公”经费预算  0.88  万元,支出决算  0.86 万元,完成预算的    97  %。其中:因公出国(境)费预算 0   万元,支出决算  0  万元,完成预算的 0   %;公务用车购置及运行维护费预算 0.88 万元,支出决算  0.8  万元,完成预算的91 %;公务接待费预算   0 万元,支出决算  0.06  万元,完成预算的  100  %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因外出核查次数较预算次数减少。

          (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

          锡林郭勒盟地震局本级部门2021年度财政拨款“三公”经费支出   0.86   万元。因公出国(境)费支出  0  万元,占   0 %;公务用车购置及运行维护费支出  0.8  万元,占  93  %;公务接待费支出  0.06  万元,占  7  %。其中:

          1.因公出国(境)费支出  0  万元,全年出国(境)团组  0  个,累计   0 人次。与上年决算相比,增加 0 万元,增长  0  %,变动原因:本部门无此项支出。

          2.公务用车购置及运行维护费支出  0.8  万元。其中:

          (1)公务用车购置支出  0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆,开支内容:无。与上年决算相比,减少  0 万元,减少%,变动原因:本部门无此项支出。

          (2)公务用车运行维护费支出 0.8 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费0.17万元、维修费0.49万元、过桥过路费0.012、保险费0.128万元等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  1  辆。与上年决算相比,减少  0.11  万元,减少  12  %,变动原因:本年度本部门外出核查次数较上年减少。

          3.公务接待费支出   0.06  万元。其中:国内公务接待支出 0.06万元,接待 1 批次,  3人次,开支内容:公务接待费0.06万元;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待  1  批次,  1  人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加   0.06 万元,增长  100  %,变动原因:接待自治区检查次数较上年增加。

          八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年度政府性基金预算支出决算  0  万元。与上年决算相比,增加 0   万元,增长  0  %,变动原因:本部门政府性基金预算支出。

          九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年度国有资本经营预算支出决算  0  万元。与上年决算相比,增加 0 万元,增长  0  %,变动原因:本部门无国有资本经营预算支出。

          十、项目支出决算情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年部门(单位)预算安排项目 1 个,实施项目  1 个,完成项目 个,项目支出总金额 102.23   万元。财政本年拨款金额  102,23 万元,财政拨款结转结余  0 万元,其他资金结转结余 0  万元。

          十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

          锡林郭勒盟地震局本级部门2021年度机关运行经费支出决算  14.77  万元。比上年决算相比,增加  1.37  万元,增长  10  %,变动原因:本年度本单位外出核查增加,差旅费较上年增加。

          十二、政府采购支出决算情况说明

          锡林郭勒盟地震局2021年度政府采购支出总额   0   万元,其中:政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出   0   万元、政府采购服务支出  0  万元。政府采购授予中小企业合同金额   0  万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的  0  %。

          十三、国有资产占用情况说明

          锡林郭勒盟地震截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆  1  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0    辆、离退休干部用车 0   辆,其他用车 1 辆;单价50万元(含)以上的通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

          十四、预算绩效评价工作开展情况

          (一)预算绩效管理工作开展情况。

          根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目个0,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

          组织对“2021地震工作专项业务经费”等1个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出24万元,政府性基金支出0万元。其中,对“2021地震工作专项业务经费”未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,资金主要用于保障我局组织开展地震监测和公共服务工作,保障我局积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,不断健全内部管理制度,进一步梳理内部管理流程,部门整体预算管理水平得到提高。

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          我单位今年在部门决算中反映“地震工作专项业务经费” 1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

          1. 地震工作专项业务经费项目自评综述:

          (1)根据年初设定的绩效目标,项目自评得98分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了我单位组织开展地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援的培训和宣传等工作的完成。发现的主要问题及原因:通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评,发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

        项目支出绩效自评表

           2020 年度)

          项目名称

          地震工作专项业务经费

          项目负责人及电话

           孟克宝力格

          主管部门

           锡盟应急管理局

          实施单位

         

          项目预算执行情况 (万元)

         

          全年预算数(A)

          全年执行数(B)

          分值

          执行率(B/A)

          得分

          年度资金总额:

           30

           30

          10

           100%

           10

          其中:财政拨款

          30

           30

         

           100%

         

          其他资金

           

          -

         

          -

          年度总体目标完成情况

          预期目标

          目标实际完成情况

          1.扎实推进地震监测预报、震害防御、应急救援三大体系建设,围绕盟委、行署的中心工作和防震减灾目标任务,提升社会管理和公共服务能力,为我盟社会经济发展提供地震安全保障。2.完成内蒙古自治区市县防震减灾工作考核目标。

           1.扎实推进地震监测预报、震害防御、应急救援三大体系建设,围绕盟委、行署的中心工作和防震减灾目标任务,提升社会管理和公共服务能力,为我盟社会经济发展提供地震安全保障。2.完成内蒙古自治区市县防震减灾工作考核目标。

          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          分值

          预期指标值

          实际完成指标值

          得分

          未完成原因及拟采取的改进措施

          产出指标 (40分)

          数量指标

           开展科普宣传活动、开展科普讲座、信息服务手机推送系统运行

           10

          4次、

           4次、

           10

         
                   

          质量指标

          宣传及讲座覆盖率、信息及时更新率

           10

           100%

           100%

           10

         
                   

          时效指标

           年初工作计划如期完成

           10

           2020年1月-12月

           2020年1月-12月

           10

         
                   

          成本指标

           宣传活动材料印刷费、开展科普讲座差旅费及讲课费手机信息服务系统运行费

           10

          30万元

          30万元

           10

         
                   

          (40分) 效益指标

          经济效益指标

           地震监测预报工作的提高确保当地经济持续发展率

           10

           100%

           100%

           10

         

          社会效益指标

           地震监测预报工作的提高,确保人民群众生命财产安全率

           10

           100%

           100%

           10

         

          生态效益指标

           地震监测预报工作的提高,确保群众生活正常率

           10

           100%

           100%

           10

         

          可持续影响指标

           使地震灾害造成的影响即时得到控制率

           10

           100%

           100%

           10

         

          满意度指标(10分)

          服务对象满意度指标

           受灾群众满意度

           10

           98%

          98%

          8

         

          总分

          100

         

           98

         

          (三)部门评价项目绩效评价结果。

          1. 地震工作专项业务经费项目自评综述:

          根据年初设定的绩效目标,项目自评得98分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了我单位组织开展地震监测预报、震害预防、地震应急、紧急救援的培训和宣传等工作的完成。发现的主要问题及原因:通过对项目的支出和整体支出绩效进行自评,发现本单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

        项目支出绩效自评表

           2020 年度)

          项目名称

          地震工作专项业务经费

          项目负责人及电话

           孟克宝力格

          主管部门

           锡盟应急管理局

          实施单位

         

          项目预算执行情况 (万元)

         

          全年预算数(A)

          全年执行数(B)

          分值

          执行率(B/A)

          得分

          年度资金总额:

           30

           30

          10

           100%

           10

          其中:财政拨款

          30

           30

         

           100%

         

          其他资金

           

          -

         

          -

          年度总体目标完成情况

          预期目标

          目标实际完成情况

          1.扎实推进地震监测预报、震害防御、应急救援三大体系建设,围绕盟委、行署的中心工作和防震减灾目标任务,提升社会管理和公共服务能力,为我盟社会经济发展提供地震安全保障。2.完成内蒙古自治区市县防震减灾工作考核目标。

           1.扎实推进地震监测预报、震害防御、应急救援三大体系建设,围绕盟委、行署的中心工作和防震减灾目标任务,提升社会管理和公共服务能力,为我盟社会经济发展提供地震安全保障。2.完成内蒙古自治区市县防震减灾工作考核目标。

          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          分值

          预期指标值

          实际完成指标值

          得分

          未完成原因及拟采取的改进措施

          产出指标 (40分)

          数量指标

           开展科普宣传活动、开展科普讲座、信息服务手机推送系统运行

           10

          4次、

           4次、

           10

         
                   

          质量指标

          宣传及讲座覆盖率、信息及时更新率

           10

           100%

           100%

           10

         
                   

          时效指标

           年初工作计划如期完成

           10

           2020年1月-12月

           2020年1月-12月

           10

         
                   

          成本指标

           宣传活动材料印刷费、开展科普讲座差旅费及讲课费手机信息服务系统运行费

           10

          30万元

          30万元

           10

         
                   

          (40分) 效益指标

          经济效益指标

           地震监测预报工作的提高确保当地经济持续发展率

           10

           100%

           100%

           10

         

          社会效益指标

           地震监测预报工作的提高,确保人民群众生命财产安全率

           10

           100%

           100%

           10

         

          生态效益指标

           地震监测预报工作的提高,确保群众生活正常率

           10

           100%

           100%

           10

         

          可持续影响指标

           使地震灾害造成的影响即时得到控制率

           10

           100%

           100%

           10

         

          满意度指标(10分)

          服务对象满意度指标

           受灾群众满意度

           10

           98%

          98%

          8

         

          总分

          100

         

           98

         

          第三部分名词解释

          一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

          二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

          三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

          四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

          五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

          七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

          八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

          九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

          十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

          十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

          十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

          十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

          十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

          十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

          十七、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

          十八、机关运行经费:部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

          第四部分XX部门(单位)XX年度部门决算表

          收入支出决算总表

                 

          公开01表

          部门(单位):

             

          金额单位:万元

          收入

          支出

          项目

          行次

          金额

          项目

          行次

          金额

          栏次

         

          1

          栏次

         

          2

          一、一般公共预算财政拨款收入

          1

          172.60

          一、一般公共服务支出

          32

         

          二、政府性基金预算财政拨款收入

          2

         

          二、外交支出

          33

         

          三、国有资本经营预算财政拨款收入

          3

         

          三、国防支出

          34

         

          四、上级补助收入

          4

         

          四、公共安全支出

          35

         

          五、事业收入

          5

         

          五、教育支出

          36

         

          六、经营收入

          6

         

          六、科学技术支出

          37

         

          七、附属单位上缴收入

          7

         

          七、文化旅游体育与传媒支出

          38

         

          八、其他收入

          8

          0.01

          八、社会保障和就业支出

          39

          11.98

         

          9

         

          九、卫生健康支出

          40

         
         

          10

         

          十、节能环保支出

          41

         
         

          11

         

          十一、城乡社区支出

          42

         
         

          12

         

          十二、农林水支出

          43

         
         

          13

         

          十三、交通运输支出

          44

         
         

          14

         

          十四、资源勘探工业信息等支出

          45

         
         

          15

         

          十五、商业服务业等支出

          46

         
         

          16

         

          十六、金融支出

          47

         
         

          17

         

          十七、援助其他地区支出

          48

         
         

          18

         

          十八、自然资源海洋气象等支出

          49

         
         

          19

         

          十九、住房保障支出

          50

          5.05

         

          20

         

          二十、粮油物资储备支出

          51

         
         

          21

         

          二十一、国有资本经营预算支出

          52

         
         

          22

         

          二十二、灾害防治及应急管理支出

          53

          180.69

         

          23

         

          二十三、其他支出

          54

         

           

          24

         

          二十四、债务还本支出

          55

         
         

          25

         

          二十五、债务付息支出

          56

         
         

          26

         

          二十六、抗疫特别国债安排的支出

          57

         

          本年收入合计

          27

          172.61

          本年支出合计

          58

          197.72

          使用非财政拨款结余

          28

          1.05

          结余分配

          59

         

          年初结转和结余

          29

          24.06

          年末结转和结余

          60

         
         

          30

           

          61

         

          总计

          31

          197.72

          总计

          62

          197.72

          注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

              2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

          

          

        收入决算表

                                 

          公开02表

          部门(单位):

                         

          金额单位:万元

          项目

          本年收入合计

          财政拨款收入

          上级补助收入

          事业收入

          经营收入

          附属单位上缴收入

          其他收入

          功能分类科目编码

          科目名称

          小计

          其中:

          小计

          其中:教育收费

          一般公共预算财政拨款

          政府性基金预算财政拨款

          国有资本经营预算财政拨款

          栏次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          合计

          172.61

          172.60

          172.60

                       

          208

          社会保障和就业支出

          11.97

          11.97

          11.97

                       

          20805

          行政事业单位养老支出

          11.97

          11.97

          11.97

                       

          2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          6.73

          6.73

          6.73

                       

          2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

          5.24

          5.24

          5.24

                       

          221

          住房保障支出

          5.05

          5.05

          5.05

                       

          22102

          住房改革支出

          5.05

          5.05

          5.05

                       

          2210201

            住房公积金

          5.05

          5.05

          5.05

                       

          224

          灾害防治及应急管理支出

          155.59

          155.57

          155.57

                       

          22405

          地震事务

          155.59

          155.57

          155.57

                       

          2240501

            行政运行

          77.41

          77.39

          77.39

                       
                                 
                                 
                                 

          注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

          

          

        支出决算表

                       

          公开03表

          部门(单位):

               

          金额单位:万元

          项目

          本年支出合计

          基本支出

          项目支出

          上缴上级支出

          经营支出

          对附属单位补助支出

          功能分类科目编码

          科目名称

          栏次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合计

           

           

           

           

           

           

          208

          社会保障和就业支出

          11.97

          11.97

        华为怎么进BT365_365bet外围投注_365完美体育app官网

               

          20805

          行政事业单位养老支出

          11.97

          11.97

               

          2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          6.73

          6.73

               

          2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

          5.24

          5.24

               

          221

          住房保障支出

          5.05

          5.05

               

          22102

          住房改革支出

          5.05

          5.05

               

          2210201

            住房公积金

          5.05

          5.05

               

          224

          灾害防治及应急管理支出

          180.69

          78.46

          102.23

             

          22405

          地震事务

          180.69

          78.46

          102.23

             

          2240501

            行政运行

          78.46

          78.46

               

          2240599

            其他地震事务支出

          102.23

         

          102.23

             
                       
                       
                       
                       
                       
                       

          注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

          

          

        财政拨款收入支出决算总表

                     

          公开04表

          部门(单位):

                   

          金额单位:万元

               

               

          项目

          行次

          金额

          项目

          行次

          合计

          一般公共预算财政拨款

          政府性基金预算财政拨款

          国有资本经营预算财政拨款

          栏次

         

          1

          栏次

         

          2

          3

          4

          5

          一、一般公共预算财政拨款

          1

          172.60

          一、一般公共服务支出

          33

               

          二、政府性基金预算财政拨款

          2

         

          二、外交支出

          34

               

          三、国有资本经营财政拨款

          3

         

          三、国防支出

          35

               
         

          4

         

          四、公共安全支出

          36

               
         

          5

         

          五、教育支出

          37

               
         

          6

         

          六、科学技术支出

          38

               
         

          7

         

          七、文化旅游体育与传媒支出

          39

               
         

          8

         

          八、社会保障和就业支出

          40

          11.98

          11.98

           
         

          9

         

          九、卫生健康支出

          41

               
         

          10

         

          十、节能环保支出

          42

               
         

          11

         

          十一、城乡社区支出

          43

               
         

          12

         

          十二、农林水支出

          44

               
         

          13

         

          十三、交通运输支出

          45

               
         

          14

         

          十四、资源勘探工业信息等支出

          46

               
         

          15

         

          十五、商业服务业等支出

          47

               
         

          16

         

          十六、金融支出

          48

               
         

          17

         

          十七、援助其他地区支出

          49

               
         

          18

         

          十八、自然资源海洋气象等支出

          50

               
         

          19

         

          十九、住房保障支出

          51

          5.05

          5.05

           
         

          20

         

          二十、粮油物资储备支出

          52

               
         

          21

         

          二十一、国有资本经营预算支出

          53

               
         

          22

         

          二十二、灾害防治及应急管理支出

          54

          179.63

          179.63

           
         

          23

         

          二十三、其他支出

          55

               

           

          24

         

          二十四、债务还本支出

          56

               
         

          25

         

          二十五、债务付息支出

          57

               
         

          26

         

          二十六、抗疫特别国债安排的支出

          58

               

          本年收入合计

          27

          172.60

          本年支出合计

          59

          196.66

          196.66

           

          年初财政拨款结转和结余

          28

          24.06

          年末财政拨款结转和结余

          60

               

            一般公共预算财政拨款

          29

          24.06

         

          61

               

            政府性基金预算财政拨款

          30

           

          62

               

            国有资本经营预算财政拨款

          31

           

          63

               

          总计

          32

          196.66

          总计

          64

          196.66

          196.66

           

          注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

          在尾数误差。

          

          

        项目收入支出决算表

                                                   

          公开05表

          部门(单位):

                                           

          金额单位:万元

          项目

          资金来源

          支出数

          使用非财政拨款结余

          结余分配

          年末结转和结余

         

          支出功能分类科目编码

          科目名称(二级项目名称)

          二级项目代码

          二级项目类别

          一级项目名称

          一级项目代码

          基建项目属性

          是否横向标识

          合计

          年初结转和结余

          财政拨款

          其他资金

          合计

          财政拨款

          其他资金

           

          合计

          其中:财政拨款结转和结余

          小计

          其中:财政拨款结转和结余

          小计

          其中:基本建设支出拨款

          小计

          财政拨款结转

          财政拨款结余

          

          

          

          栏次

          

          

          

          

          

          

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          14

          15

          合计

          

          

          

          

          

          

          102.23

          24.06

          24.06

             

          102.23

          102.23

                     

          224

          灾害防治及应急管理支出

                   

          102.23

          24.06

          24.06

             

          102.23

          102.23

                     

          22405

          地震事务

                   

          102.23

          24.06

          24.06

             

          102.23

          102.23

                     

          2240599

          其他地震事务支出

                   

          102.23

          24.06

          24.06

             

          102.23

          102.23

                     

          2240599

            弥补办公运行经费

                   

          42.43

          24.06

          24.06

             

          42.43

          42.43

                     

          2240599

            房屋维修

         

          其他项目

           

          非基建

         

          59.80

                 

          59.80

          59.80

                     

          224

          灾害防治及应急管理支出

         

          其他项目

           

          非基建

         

          102.23

          24.06

          24.06

             

          102.23

          102.23

                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

          一般公共预算财政拨款支出决算表

                   

          公开06表

          部门(单位):

           

          金额单位:万元

          项目

          本年支出

          功能分类科目编码

          科目名称

          小计

          基本支出

          项目支出

          栏次

          1

          2

          3

          合计

          196.66

          94.42

          102.23

          208

          社会保障和就业支出

          11.97

          11.97

         

          20805

          行政事业单位养老支出

          11.97

          11.97

         

          2080505

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          6.73

          6.73

         

          2080506

            机关事业单位职业年金缴费支出

          5.24

          5.24

         

          221

          住房保障支出

          5.05

          5.05

         

          22102

          住房改革支出

          5.05

          5.05

         

          2210201

            住房公积金

          5.05

          5.05

         

          224

          灾害防治及应急管理支出

          179.62

          77.39

          102.23

          22405

          地震事务

          179.62

          77.39

          102.23

          2240501

            行政运行

          77.39

          77.39

         

          2240599

            其他地震事务支出

          102.23

         

          102.23

                 
                 

          注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

          注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

          

          

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                       

        公开07表

          部门单位:

             

          金额单位:万元

        人员经费

          公用经费

          科目编码

          科目名称

          决算数

          科目编码

          科目名称

          决算数

          科目编码

          科目名称

          决算数

          301

          工资福利支出

          77.16

          302

          商品和服务支出

          11.34

          307

          债务利息及费用支出

         

          30101

            基本工资

          26.77

          30201

            办公费

          1.97

          30701

            国内债务付息

         

          30102

            津贴补贴

          22.44

          30202

            印刷费

         

          30702

            国外债务付息

         

          30103

            奖金

          2.23

          30203

            咨询费

         

          30704

            国内债务发行费用

         

          30106

            伙食补助费

         

          30204

            手续费

         

          310

          资本性支出

          3.44

          30107

            绩效工资

         

          30205

            水费

          0.03

          31001

            房屋建筑物购建

         

          30108

            机关事业单位基本养老保险缴费

          6.73

          30206

            电费

          0.42

          31002

            办公设备购置

          3.44

          30109

            职业年金缴费

          5.24

          30207

            邮电费

          0.50

          31003

            专用设备购置

         

          30110

            职工基本医疗保险缴费

          5.33

          30208

            取暖费

          1.40

          31005

            基础设施建设

         

          30111

            公务员医疗补助缴费

         

          30209

            物业管理费

         

          31006

            大型修缮

         

          30112

            其他社会保障缴费

         

          30211

            差旅费

          0.42

          31007

            信息网络及软件购置更新

         

          30113

            住房公积金

          5.05

          30212

            因公出国(境)费用

         

          31008

            物资储备

         

          30114

            医疗费

         

          30213

            维修(护)费

          0.84

          31009

            土地补偿

         

          30199

            其他工资福利支出

          3.36

          30214

            租赁费

         

          31010

            安置补助

         

          303

          对个人和家庭的补助

          2.49

          30215

            会议费

         

          31011

            地上附着物和青苗补偿

         

          30301

            离休费

         

          30216

            培训费

         

          31012

            拆迁补偿

         

          30302

            退休费

         

          30217

            公务接待费

          0.06

          31013

            公务用车购置

         

          30303

            退职(役)费

         

          30218

            专用材料费

         

          31019

            其他交通工具购置

         

          30304

            抚恤金

         

          30224

            被装购置费

         

          31021

            文物和陈列品购置

         

          30305

            生活补助

          2.49

          30225

            专用燃料费

         

          31022

            无形资产购置

         

          30306

            救济费

         

          30226

            劳务费

         

          31099

            其他资本性支出

         

          30307

            医疗费补助

         

          30227

            委托业务费

         

          312

          对企业补助

         

          30308

            助学金

         

          30228

            工会经费

          0.90

          31204

            费用补贴

         

          30309

            奖励金

         

          30229

            福利费

          1.00

          31299

            其他对企业补助

         

          30310

            个人农业生产补贴

         

          30231

            公务用车运行维护费

          0.11

          399

          其他支出

         

          30311

            代缴社会保险费

         

          30239

            其他交通费用

          3.48

          39906

            赠与

         

          30399

            其他对个人和家庭的补助

         

          30240

            税金及附加费用

         

          39907

            国家赔偿费用支出

         
             

          30299

            其他商品和服务支出

          0.22

          39908

            对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         
                   

          39999

            其他支出

         

          人员经费合计

          79.65

          公用经费合计

          14.77

          注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

          

          

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         

        公开08表

          部门(单位):

                   

          金额单位:万元

          项目

          年初结转和结余

          本年收入

          本年支出

          年末结转和结余

          功能分类科目编码

          科目名称

          小计

          基本支出

          项目支出

          栏次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          合计

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

          注:政府性基金预算支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出,本表为空表”。

          

          

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                         

        公开09表

          部门:

                       

          金额单位:万元

          项目

          年初结转和结余

          本年收入

          本年支出

          年末结转和结余

          功能分类科目编码

          科目名称

          合计

          基本支出

          项目支出

          栏次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

                     
                     

          合计

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

          注:国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出,本表为空表”。

          财政拨款“三公”经费支出决算表

                 

        公开10表

          部门(单位):***

               

          金额单位:万元

            

          行次

          财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款

          预算数

          支出统计数

          预算数

          统计数

            

          1

          2

          3

          4

          一、“三公”经费支出

          1

          

          

          

          

            (一)支出合计

          2

          0.88

          0.86

          0.88

          0.86

               1.因公出国(境)费

          3

               

               2.公务用车购置及运行维护费

          4

          0.88

          0.80

          0.88

          0.80

                1)公务用车购置费

          5

               

                2)公务用车运行维护费

          6

          0.88

          0.80

          0.88

          0.80

               3.公务接待费

          7

         

          0.06

         

          0.06

                1)国内接待费

          8

          

          0.06

          

          0.06

                     其中:外事接待费

          9

          

         

          

         

                2)国(境)外接待费

          10

          

         

          

         

            (二)相关统计数

          11

          

          

          

          

               1.因公出国(境)团组数(个)

          12

          

         

          

         

               2.因公出国(境)人次数(人)

          13

          

         

          

         

               3.公务用车购置数(辆)

          14

          

         

          

         

               4.公务用车保有量(辆)

          15

          

          1

          

          1

               5.国内公务接待批次(个)

          16

          

          1

          

          1

                  其中:外事接待批次(个)

          17

          

         

          

         

               6.国内公务接待人次(人)

          18

          

          4

          

          4

                  其中:外事接待人次(人)

          19

          

         

          

         

               7.国(境)外公务接待批次(个)

          20

          

         

          

         

               8.国(境)外公务接待人次(人)

          21

          

         

          

         

          注:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,本表为空表”。

          注:上述信息要与报告正文信息一致!!重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。

          

          

        机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

           

          公开11表

         

          部门单位:

         

          金额单位:万元

         

            

          行次

          统计数

         

            

          1

         

          一、机关运行经费

          1

          14.77

         

            (一)行政单位

          2

           

            (二)参照公务员法管理事业单位

          3

          14.77

         

          二、资产信息

          4

          

         

            (一)车辆数合计(辆)

          5

          1

         

               1.副部(省)级及以上领导用车

          6

           

               2.主要领导干部用车

          7

           

               3.机要通信用车

          8

           

               4.应急保障用车

          9

           

               5.执法执勤用车

          10

           

               6.特种专业技术用车

          11

           

               7.离退休干部用车

          12

           

               8.其他用车

          13

          1

         

            (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

          14

           

            (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

          15

           

          三、政府采购支出信息

          16

           

            (一)政府采购支出合计

          17

           

               1.政府采购货物支出

          18

           

               2.政府采购工程支出

          19

           

               3.政府采购服务支出

          20

           

            (二)政府采购授予中小企业合同金额

          21

           

                  其中:授予小微企业合同金额

          22

           

          注:部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。

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